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西固:多措并举推动审计发现问题整改

今年以来,西固区委审计委员会办公室、区审计局认真履行审计整改监督职责,坚持问题导向、目标导向和结果导向,压实整改责任,强化跟踪督办,高度重视2024年度区级财政预算执行及其他财政收支审计查出问题的整改工作。

一是强化组织领导,压实整改责任。被审计单位认真履行第一责任人职责,召开专题会议研究审计查出问题,强化整改主体责任,严格落实整改要求,制定整改方案,建立整改台账,细化责任分工,明确整改措施、时限要求和具体责任人,分类施策,倒排工期,盯紧盯实,对账销号,确保审计整改工作取得实效。

二是建立整改台账,实行对账销号。区审计局根据审计报告反映的问题和意见建议,逐条梳理形成“问题清单”“责任清单”“整改清单”,明确整改要求、责任单位、责任人和完成时限,建立动态管理台账,实行“整改一项、核实一项、销号一项”的闭环管理。

三是加强督查督办,确保整改实效。深化审计监督与各类监督贯通协同,区审计局联合区纪委监委、区委组织部、区委巡察办、区委区政府督查室对《审计工作报告》涉及的23个被审计单位和142个问题逐一进行督导,持续推动问题整改落实,努力提升整改成效,同时采取专项督查、现场检查等方式,对重点难点问题和进展缓慢单位进行重点督办。

四是注重标本兼治,健全长效机制。坚持“当下改”与“长久立”相结合,在纠正具体问题的同时,深入分析问题产生的体制机制性原因,推动相关部门完善制度、堵塞漏洞、规范管理,从根本上防止问题复发。


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